和一些卖家聊天,有卖家感叹,“2018年很多美国站的卖家不赚钱,而很多欧洲站的卖家却盈利了,另外一些同时做美国站和欧洲站的卖家年底核算,发现美国站亏了,庆幸的是,欧洲站赚了。”身边其他的卖家也随声附和,确实如此。
这番吐槽和附和,固然可以窥探到不少美国站卖家的心声和发展状态,但同时也引出一系列问题:
为什么做欧洲站的卖家赚了钱呢?
为什么卖家做欧洲站就能够赚钱呢?
这些赚的钱是凭什么赚到的呢?
问题很多,但答案却很单一。在欧洲站赚钱的卖家大部分都是在欧洲VAT税务上动了手脚,要么偷,要么逃,要么绕,鲜有认认真真完税且实现盈利的。
当然,小编作为卖家,不比大家高尚,也不会站在道德高点指责谁,我想借着这个话题聊的是,在2019年,面对欧洲VAT税务问题,作为卖家,我们该怎么办?
对于当前的亚马逊卖家来说,欧洲VAT税务问题做细分拆解,英国是首当其冲的,但英国税务成本相对偏低,注册VAT税号便宜,税务处理也会因为语言相对熟悉等问题而显得相对容易,所以,亚马逊欧洲站的卖家,有相当部分走在合规化路上的第一步就是注册英国VAT税号。
但在亚马逊欧洲五站(英国、德国、法国、意大利、西班牙等)中,和英国几乎具有同等体量的站点是德国,甚至,同样的产品,在德国站可以销售出更高的价格,这当然和德国在欧洲的人口体量以及经济实力有关,但小到对我们作为卖家最直接的影响则是,体量大,销量多,利润高,所以,不容小觑,更不容错过。
谁都不想错过,可在不错过的同时,也必须思考的是,你是否有得金刚钻,能否揽起瓷器活。
面对德国的VAT市场和法律监管,对于很多卖家来说,似乎有点难。
相信很多卖家都有感触,在欧洲各国中,德国的要求是最严厉的。也正因为此,德国政府对亚马逊平台施以压力,要求平台上的卖家必须在限定的期限内注册并添加VAT税号,否则,不允许销售。这就是2018年末很多在欧洲站销售的卖家收到的系统通知邮件所反馈的内容。
但系统的通知往往是模糊和含糊的,所以,在2019年真正到来时,遇到很多卖家询问,对于德国VAT税务问题,究竟该怎样处理和应对呢?如果我在国内自发货,是否可以不注册德国的VAT税号呢?等等等等。
关于这些问题,小编我当然也不能瞎编答案。一切依据和答案还是需要从国家法规和平台通知要求获得。
在VAT税务问题上,德国税务局明确给出如下的要求,以下三种方式都需要按照德国税务局的要求依法缴纳增值税:
一、从位于德国的仓库向德国的买家/收货人销售商品;
二、从位于欧盟其他国家的仓库向德国的买家/收货人销售商品——根据远程销售额制度的要求,德国站一年销售额超过10w欧元则需要注册和申报VAT;
三、从第三地(欧盟以外国家)向德国的买家/收货人销售商品,前提是卖方或其代理人负责对销售商品清关报税。
按照上述要求,从德国仓发货,从英国仓(或者其它仓)采用泛欧计划发货,以及从中国(文件中所指的“第三地”)发货等情况,都需要依法纳税。
所以,简单的一句话总结:只要你在亚马逊德国站销售产品,都必须缴纳德国VAT税。
小编这里为大家盘点了一些合规的VAT申报机构,希望能帮大家少走弯路,少花冤枉钱。
但我们也知道,注册账号的过程中,欧洲五站是同一账号,无论你通过英、法、德、意、西五国的任意一个注册,都同时拥有五个站点的账号,如果确实暂时因为各种因素不愿(不能)注册德国VAT税号,那该怎样运营才能确保账号的安全呢?
虽然按照亚马逊官方的说法,即便德国站因为VAT问题被暂停(移除)销售权限,并不会影响其它站点的销售,但实际的情况却远非如此,稍有欧洲站运营常识的卖家都应该有所体验,欧洲站的客服太差了!如果五站中的任意一个站点出问题,等于给其它站点的账号都埋下了一颗不定时炸弹。所以,如果德国站真的因为VAT税务问题被关闭,其它站点的账号是否安全,这个问题小编还真给不了建议。
为了安全起见,对于欧洲站的运营,有以下几方面的建议:
第一、踏踏实实的,注册英国、德国的VAT税号,按实际销售情况申报和纳税;
第二、注册英国的VAT税号,只做英国、法国、意大利和西班牙,不做德国站,绕开德国VAT;
第三、不注册任何国家的VAT税号,利用当前法国、意大利和西班牙没有强制要求VAT的条件,只做这三个站,远离英国和德国;
第四、采用自发货的方式运营,不注册VAT,只做法国、意大利和西班牙。